為配合中央政策,本局已於2019年第2次風險管理及危機處理推動小組會議決議,將風險管理併入內部控制作業,並自2019年12月27日停止適用本局「風險管理政策及作業原則」,有關風險管理及危機處理作業,則分別依本局「內部控制專案小組設置要點」、「內部控制制度」、「災害防救通報及處理作業要點」及「緊急應變小組作業說明」辦理。另本局設置內部控制專案小組,由副局長擔任召集人、主任秘書為副召集人、各單位主管為小組委員,每三個月召開會議。而有關滾動式檢討風險項目作業,由局長主持會議,每年召開1次會議為原則。

本局已依風險評估結果、歷年審計部決算審核意見、監察院糾正(舉)案件及主管機關訂定之共通性業務(含跨職能)等設計及檢討本局控制作業表件,於2020年2月23日修正第9版內部控制制度,計制定13項個別性業務、5項共通性業務及1項跨職能業務,共19項業務之控制作業表件,由各組室據以辦理,並責成各單位主管及各科科長負責推動及督導相關業務之落實。

中科管理局相關風險管理政策及作業原則詳閱中科官網